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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
680-85-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
29-09-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Prorroga de contrato serv. aseo Chaitén |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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680-3-L121 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SEREMI Bienes Nacionales X Región
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R.U.T. |
61.402.014-8 |
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Dirección de Facturación |
AVDA DECIMA REGION Nº 480 |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
86218,01 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA DECIMA REGION Nº 480 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Alvaro Adolfo |
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Razón Social |
SUR INNOVA LIMITADA
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R.U.T. |
77.086.992-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Alvaro Adolfo |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Año | Prorroga por 3 meses del contrato por el Servicio de Aseo Limpieza y mantención en dependencias de of. Provincial de Bienes Nacionales Chaitén. desde el 01 de agosto al 31 de octubre de 2023. por un monto de 179.999. mensual. | Se realizara servicio de aseo en dependencias de bienes nacionales nuestro trabajador asignado contara con los implementos de protección personal necesario, además de su uniforme y credencial de identificación. se utilizaran productos de alta gama. |
$ 453.779,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 453.779
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$ 453.779
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Total Neto
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$ 453.779
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 86.218
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$ 539.997
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.