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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
680393-488-SE13 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
12-12-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES DE ASEO C. ERASMO ESCALA DIC.2013 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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680393-6-LE13 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Zona de Bienestar N° 6 "Iquique" |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.045-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.045-1 |
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Dirección de Facturación |
AVDA BERNARDO O'HIGGINS 260 SANTIAGO SANTIAGO CENTRO santiago |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
10039,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA BERNARDO O'HIGGINS 260 SANTIAGO SANTIAGO CENTRO santiago |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ |
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Razón Social |
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
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R.U.T. |
9.454.737-7 |
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Sucursal |
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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47131805
| Limpiadores de uso general | 1 | Unidad no definida | MATERIALES DE ASEO COND. ERASMO ESCAL ARRIAGADA DIC.2013, SEGÚN COTIZACIÓN. | MATERIALES DE ASEO COND. ERASMO ESCAL ARRIAGADA DIC.2013, SEGÚN COTIZACIÓN. |
$ 52.840,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 52.840
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$ 52.840
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Total Neto
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$ 52.840
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 10.040
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$ 62.880
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.