Orden de Compra. Nº680393-80-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 680393-11-LE12"
Recuerde que el responsable del pago es Zona de Bienestar N° 6 "Iquique"
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 680393-80-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-06-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 680393-11-LE12
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 680393-11-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Zona de Bienestar N° 6 "Iquique"
Razón Social Zona de Bienestar N° 6 "Iquique"
R.U.T. 61.101.045-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Zona de Bienestar N° 6 "Iquique"
R.U.T. 61.101.045-1
Dirección de Facturación AVDA BERNARDO O'HIGGINS 260 SANTIAGO SANTIAGO CENTRO santiago
Comuna Iquique
Impuesto 1,52
Dirección de Envío de la Factura AVDA BERNARDO O'HIGGINS 260 SANTIAGO SANTIAGO CENTRO santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor donabel
Razón Social COMERCIAL TODO MADERA LIMITADA
R.U.T. 78.487.490-7
Sucursal donabel
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111602
Martillos1UnidadMARTILLO UNIAD, DE BUENA CALIDAD  $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1
31161511
Tornillos de apriete1UnidadORDEN DE COMPRA DE ADJUDICACION NO EMITIR FACTURAORDEN DE COMPRA DE ADJUDICACION NO EMITIR FACTURA $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1
31162003
Clavos de acabado1UnidadCLAVOS DE 4" EL KG, DE BUENA CALIDAD  $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1
31211505
Pinturas aceitosas1UnidadOLEO BRILLANTE BLANCO GALON, BUENA CALIAD  $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1
31211504
Pinturas de cobertura1UnidadORDEN DE COMPRA DE ADJUDICACION NO EMITIR FACTURAORDEN DE COMPRA DE ADJUDICACION NO EMITIR FACTURA $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1
31211904
Brochas1UnidadBROCHAS DE 4" UNIDAD, DE BUENA CALIDAD  $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1
39101601
ampolletas halógenas1UnidadAMPOLLETAS SL 36 WATT UNIDAD, DE DE BUENA CALIAD  $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1
47131806
Barniz o ceras de muebles1UnidadBARNIZ MARINO GALON, DE BUENA CALIAD  $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1
Total Neto $ 8
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2
TOTAL OC $ 10


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.