|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
680474-24-CM18 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
29-11-2018 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Enviada a autorizar |
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Juzgado de Garantia de Cauquenes
|
|
R.U.T. |
61.945.500-2 |
|
Dirección de Facturación |
MAIPÚ N°890 |
|
Comuna |
Cauquenes
|
|
Impuesto |
6837 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
MAIPÚ N°890 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
PRISA S A. - sucursal |
|
Razón Social |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
|
|
R.U.T. |
96.556.940-5 |
|
Sucursal |
PRISA S A. - sucursal |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
44121708 2239-4-LP14
| Marcadores | 10 | | (1170873 )DESTACADOR TRATTO TIPO LAPIZ FLUOR AMARILLO UNIDAD 1196912 | (1170873) DESTACADOR TRATTO TIPO LAPIZ FLUOR AMARILLO UNIDAD; Código: 12665AM; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 226,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.260
|
$ 2.260
|
44101723 2239-4-LP14
| Bandejas de varios depósitos | 5 | | (1006707 )BANDEJA DE ESCRITORIO ACRIMET DOBLE MILLENNIUM OFICIO APILABLE UNIDAD 1024707 | (1006707) BANDEJA DE ESCRITORIO ACRIMET DOBLE MILLENNIUM OFICIO APILABLE UNIDAD; Código: 44003; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 6.817,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 34.085
|
$ 34.085
|
|
|
Total Neto
|
$ 36.345
|
|
Descuento
|
$ 363
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 6.837
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 42.819
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.