Orden de Compra. Nº680480-11-CM19 "2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria"
Recuerde que el responsable del pago es Juzgado de Garantia de Molina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 680480-11-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-03-2019
Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jdo de Garantia de Molina
Razón Social Juzgado de Garantia de Molina
R.U.T. 65.043.670-9
Dirección de Unidad de Compra Av. Poniente 1985, Esquina Libertad
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Juzgado de Garantia de Molina
R.U.T. 65.043.670-9
Dirección de Facturación Av. Poniente 1985, Esquina Libertad
Comuna Molina
Impuesto 9276
Dirección de Envío de la Factura Av. Poniente 1985, Esquina Libertad
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Vergio SA
Razón Social Distribuidora Vergio S.A.
R.U.T. 96.972.190-2
Sucursal Distribuidora Vergio SA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-4-LP14
 5 (1222507 )LIBRO DE OFICINA ISOFIT ACTA LINEADO 100 HOJAS EMPASTADO UNIDAD 1248535(1222507) LIBRO DE OFICINA ISOFIT ACTA LINEADO 100 HOJAS EMPASTADO UNIDAD; Código: ; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.456,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.280 $ 17.280
23101502
2239-4-LP14
Perforadoras2 (1006698 )PERFORADORA TORRE METALICO GRANDE 138 UNIDAD 1024698(1006698) PERFORADORA TORRE METALICO GRANDE 138 UNIDAD; Código: ; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 8.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.180 $ 16.180
44122001
2239-4-LP14
Archivadores de fichas20 (1007861 )ARCHIVADOR AUCA OFICIO ANCHO PALANCA BURDEO UNIDAD 1025861(1007861) ARCHIVADOR AUCA OFICIO ANCHO PALANCA BURDEO UNIDAD; Código: 02004037; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 768,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.360 $ 15.360
Total Neto $ 48.820
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.276
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 58.096


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.