Orden de Compra. Nº680480-14-CM18 "COMPRA MATERIALES ASEO AGOSTO 2018"
Recuerde que el responsable del pago es Juzgado de Garantia de Molina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 680480-14-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-08-2018
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES ASEO AGOSTO 2018
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jdo de Garantia de Molina
Razón Social Juzgado de Garantia de Molina
R.U.T. 65.043.670-9
Dirección de Unidad de Compra Av. Poniente 1985, Esquina Libertad
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Juzgado de Garantia de Molina
R.U.T. 65.043.670-9
Dirección de Facturación Av. Poniente 1985, Esquina Libertad
Comuna Molina
Impuesto 12511,69
Dirección de Envío de la Factura Av. Poniente 1985, Esquina Libertad
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-08-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S. A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S. A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
2239-7-LP12
Papel higiénico25 (976395 )PAPEL HIGIÉNICO ELITE DOBLE HOJA 30 METROS PAQUETE DE 8 ROLLOS 991395(976395) PAPEL HIGIÉNICO ELITE DOBLE HOJA 30 METROS PAQUETE DE 8 ROLLOS; Código: 12542; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.275,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.875 $ 56.875
53131608
2239-7-LP12
Jabones6 (863962 )JABÓN DE TOCADOR DOVE LÍQUIDO CREMOSO DOVE CREAM WASH FRASCO 230 ML 874078(863962) JABÓN DE TOCADOR DOVE LÍQUIDO CREMOSO DOVE CREAM WASH FRASCO 230 ML; Código: 83143; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.976 $ 8.976
Total Neto $ 65.851
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.512
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 78.363


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.