Orden de Compra. Nº680486-5-CM18 "2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal"
Recuerde que el responsable del pago es Juzgado de Garantia de San Javier
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 680486-5-CM18
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 24-12-2018
Nombre de la Orden de Compra 2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Autorizada
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jdo de Garantia de San Javier
Razón Social Juzgado de Garantia de San Javier
R.U.T. 61.948.400-2
Dirección de Unidad de Compra Sargento Aldea 2690
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22040070000 del sistema PODER JUDICIAL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Juzgado de Garantia de San Javier
R.U.T. 61.948.400-2
Dirección de Facturación Sargento Aldea 2690
Comuna San Javier
Impuesto 9405
Dirección de Envío de la Factura Sargento Aldea 2690
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Adelco Ltda.
Razón Social ABASTECEDORA DEL COMERCIO LTDA
R.U.T. 84.348.700-9
Sucursal Adelco Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111705
2239-7-LP12
Servilletas de papel2 (975530 )SERVILLETA DE PAPEL TORK COCKTAIL BLANCA 24 X 24 40 PAQUETES DE 200 UNIDADES 990530(975530) SERVILLETA DE PAPEL TORK COCKTAIL BLANCA 24 X 24 40 PAQUETES DE 200 UNIDADES; Código: ; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 24.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.500 $ 49.500
Total Neto $ 49.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.405
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 58.905


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.