Orden de Compra. Nº680494-6-CM17 "Compra Art. de escritorio"
Recuerde que el responsable del pago es Juzgado de Garantia de Curico
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 680494-6-CM17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-08-2017
Nombre de la Orden de Compra Compra Art. de escritorio
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jdo de Garantia de Curico
Razón Social Juzgado de Garantia de Curico
R.U.T. 65.044.290-3
Dirección de Unidad de Compra Camilo Henríquez 033, Primer Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Juzgado de Garantia de Curico
R.U.T. 65.044.290-3
Dirección de Facturación Camilo Henríquez 033, Primer Piso
Comuna Curicó
Impuesto 9516,7314
Dirección de Envío de la Factura Camilo Henríquez 033, Primer Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-08-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111530
2239-4-LP14
Notas de papel autoadhesivo5 (1006376) NOTA AUTOADHESIVA 3M 653AN COLORES NEON 100HJS. 12 UNIDADES 1024376(1006376) NOTA AUTOADHESIVA 3M 653AN COLORES NEON 100HJS. 12 UNIDADES; Código: H404424;Región : VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.171,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.855 $ 25.855
44121631
2239-4-LP14
Distribuidores de pegamento o recambios1 (1347508) ADHESIVO TORRE BARRA 21 GRS. CAJA 24 UNIDADES CAJA 1373822(1347508) ADHESIVO TORRE BARRA 21 GRS. CAJA 24 UNIDADES CAJA ; Código: ;Región : VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 8.099,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.099 $ 8.099
44121506
2239-4-LP14
Sobres estándar20 (1006945) SOBRE FULTONS SACO 1/2 OFICIO 90GR BLANCO 25 UNIDADES 1024945(1006945) SOBRE FULTONS SACO 1/2 OFICIO 90GR BLANCO 25 UNIDADES; Código: H169720;Región : VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.640 $ 16.640
Total Neto $ 50.594
Descuento $ 506
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.517
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 59.605


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.