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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
680497-1-AG22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
08-03-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 680497-2-COT22 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Jdo de Garantia de Linares |
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Razón Social |
Juzgado de Garantia de Linares
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R.U.T. |
61.945.300-k |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Anibal León Bustos N°0817 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Juzgado de Garantia de Linares
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R.U.T. |
61.945.300-k |
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Dirección de Facturación |
Av. Anibal León Bustos N°0817 |
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Comuna |
Linares
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Impuesto |
18240 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Anibal León Bustos N°0817 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| Remitir cuarta copia factura. | |
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Proveedor |
PROVECOM LTDA |
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Razón Social |
PROVECOM LIMITADA
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R.U.T. |
77.267.088-5 |
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Sucursal |
PROVECOM LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44103103
| Tóner | 3 | Unidad | Toner para impresora Lexmark MS 415, extra alto rendimiento, 10.000 páginas. | |
$ 32.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 96.000
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$ 96.000
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Total Neto
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$ 96.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 18.240
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$ 114.240
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.