Orden de Compra. Nº680497-23-CM17 "Adquisición de materiales de aseo"
Recuerde que el responsable del pago es Juzgado de Garantia de Linares
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 680497-23-CM17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-08-2017
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales de aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jdo de Garantia de Linares
Razón Social Juzgado de Garantia de Linares
R.U.T. 61.945.300-k
Dirección de Unidad de Compra Independencia 362 - Segundo piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Juzgado de Garantia de Linares
R.U.T. 61.945.300-k
Dirección de Facturación Av. Anibal León Bustos N°0817
Comuna Linares
Impuesto 10171,65
Dirección de Envío de la Factura Av. Anibal León Bustos N°0817
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Remitir cuarta copia factura.Remitir cuarta copia factura al momento de entrega de los productos.
Despachar a nueva dirección.Despachar los productos a nuestra nueva dirección: Avda. Aníbal León Bustos N° 0817, Linares.
Datos facturación.Facturar a nombre de Juzgado de Garantía de Linares.
Dirección: Avda. Aníbal León Bustos N° 0817, Linares.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.906.980-8
Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
2239-7-LP12
Toallas de papel1 (975246) TOALLA DE PAPEL TORK 21 CM X 24 CM 16 PAQUETES DE 250 HOJAS 990246(975246) TOALLA DE PAPEL TORK 21 CM X 24 CM 16 PAQUETES DE 250 HOJAS; Código: HIPTOAAFH2831;Región : VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 15.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.790 $ 15.790
14111704
2239-7-LP12
Papel higiénico3 (976301) PAPEL HIGIÉNICO TORK JUMBO UNIVERSAL HOJA SIMPLE 6X500 M 991301(976301) PAPEL HIGIÉNICO TORK JUMBO UNIVERSAL HOJA SIMPLE 6X500 M; Código: HIPHIGAFH2335;Región : VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 10.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.713 $ 31.713
14111703
2239-7-LP12
Toallas de papel1 (1018413) TOALLA DE PAPEL TORK JUMBO 250 M BLANCA PAQUETE 2 ROLLOS 1038483(1018413) TOALLA DE PAPEL TORK JUMBO 250 M BLANCA PAQUETE 2 ROLLOS; Código: HIPTOAAFH2820;Región : VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.032,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.032 $ 6.032
Total Neto $ 53.535
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.172
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 63.707


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.