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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
680497-24-CM17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
13-09-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de materiales de aseo |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Jdo de Garantia de Linares |
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Razón Social |
Juzgado de Garantia de Linares
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R.U.T. |
61.945.300-k |
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Dirección de Unidad de Compra |
Independencia 362 - Segundo piso |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Juzgado de Garantia de Linares
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R.U.T. |
61.945.300-k |
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Dirección de Facturación |
Av. Anibal León Bustos N°0817 |
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Comuna |
Linares
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Impuesto |
10663,56 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Anibal León Bustos N°0817 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| Remitir cuarta copia factura. | Remitir cuarta copia factura al momento de entrega de los productos. |
| Dirección de despacho. | Despachar los productos a nuestra nueva dirección: Avda. Aníbal León Bustos N° 0817, Linares. |
| Dirección de facturación. | Facturar utilizando nuestra nueva dirección: Avda. Aníbal León Bustos N° 0817, Linares. |
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Proveedor |
COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA |
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Razón Social |
COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
78.906.980-8 |
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Sucursal |
COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111703 2239-7-LP12
| Toallas de papel | 3 | | (975246) TOALLA DE PAPEL TORK 21 CM X 24 CM 16 PAQUETES DE 250 HOJAS 990246 | (975246) TOALLA DE PAPEL TORK 21 CM X 24 CM 16 PAQUETES DE 250 HOJAS; Código: HIPTOAAFH2831;Región : VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 15.790,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 47.370
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$ 47.370
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47131805 2239-7-LP12
| Limpiadores de uso general | 6 | | (1255957) LIMPIADOR MULTIUSO CIF LIMPIADOR MULTIUSO CREMA 750 G (500ML) UNIDAD 1281966 | (1255957) LIMPIADOR MULTIUSO CIF LIMPIADOR MULTIUSO CREMA 750 G (500ML) UNIDAD; Código: QUISUPDEG3937;Región : VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 1.459,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.754
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$ 8.754
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Total Neto
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$ 56.124
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 10.664
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 66.788
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.