Orden de Compra. Nº680497-26-CM19 "2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria"
Recuerde que el responsable del pago es Juzgado de Garantia de Linares
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 680497-26-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-08-2019
Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jdo de Garantia de Linares
Razón Social Juzgado de Garantia de Linares
R.U.T. 61.945.300-k
Dirección de Unidad de Compra Av. Anibal León Bustos N°0817
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Juzgado de Garantia de Linares
R.U.T. 61.945.300-k
Dirección de Facturación Av. Anibal León Bustos N°0817
Comuna Linares
Impuesto 5342
Dirección de Envío de la Factura Av. Anibal León Bustos N°0817
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122011
2239-4-LP14
Carpetas para archivos20 (1007486 )CARPETA TORRE OFICIO VINIL TRANSPARENTE LOMO NEGRO UNIDAD 1025486(1007486) CARPETA TORRE OFICIO VINIL TRANSPARENTE LOMO NEGRO UNIDAD; Código: 99695NG; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 515,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.300 $ 10.300
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores50 (1008047 )LÁPIZ FABER CASTELL PASTA PUNTA FINA AZUL 035 TRILUX UNIDAD 1026047(1008047) LÁPIZ FABER CASTELL PASTA PUNTA FINA AZUL 035 TRILUX UNIDAD; Código: 41408AZ; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 113,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.650 $ 5.650
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores50 (1008046 )LÁPIZ FABER CASTELL PASTA PUNTA MEDIA AZUL UNIDAD 1026046(1008046) LÁPIZ FABER CASTELL PASTA PUNTA MEDIA AZUL UNIDAD; Código: 10012AZ; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 112,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.600 $ 5.600
44101707
2239-4-LP14
Corcheteras2 (1007671 )CORCHETERA TORRE B-4 UNIDAD 1025671(1007671) CORCHETERA TORRE B-4 UNIDAD; Código: 10737NG; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.425,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.850 $ 6.850
Total Neto $ 28.400
Descuento $ 284
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.342
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 33.458


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.