Orden de Compra. Nº680497-7-CM19 "2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal"
Recuerde que el responsable del pago es Juzgado de Garantia de Linares
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 680497-7-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-03-2019
Nombre de la Orden de Compra 2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jdo de Garantia de Linares
Razón Social Juzgado de Garantia de Linares
R.U.T. 61.945.300-k
Dirección de Unidad de Compra Av. Anibal León Bustos N°0817
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Juzgado de Garantia de Linares
R.U.T. 61.945.300-k
Dirección de Facturación Av. Anibal León Bustos N°0817
Comuna Linares
Impuesto 6240
Dirección de Envío de la Factura Av. Anibal León Bustos N°0817
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.906.980-8
Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131810
2239-7-LP12
Productos para lavar platos6 (211533 )LAVALOZA QUIX LIMON 750 CC 211533(211533) LAVALOZA QUIX LIMON 750 CC ; Código: QUICOCLAV3420; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.820 $ 8.820
14111703
2239-7-LP12
Toallas de papel4 (1018413 )TOALLA DE PAPEL TORK JUMBO 250 M BLANCA 2 ROLLOS UNIDAD 1038483(1018413) TOALLA DE PAPEL TORK JUMBO 250 M BLANCA 2 ROLLOS UNIDAD; Código: HIPTOAAFH2820; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.005,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.020 $ 24.020
Total Neto $ 32.840
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.240
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 39.080


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.