Orden de Compra. Nº680503-18-CM18 "2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria"
Recuerde que el responsable del pago es Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Cauquenes
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 680503-18-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-09-2018
Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra TOP de Cauquenes
Razón Social Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Cauquenes
R.U.T. 65.043.070-0
Dirección de Unidad de Compra Maipú 890, piso 2
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Cauquenes
R.U.T. 65.043.070-0
Dirección de Facturación Maipú 890, piso 2
Comuna Cauquenes
Impuesto 3993
Dirección de Envío de la Factura Maipú 890, piso 2
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Vergio SA
Razón Social Distribuidora Vergio S.A.
R.U.T. 96.972.190-2
Sucursal Distribuidora Vergio SA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103502
2239-4-LP14
Cubiertas de encuadernación1 (1108093 )MICA LBC OFICIO GOFRADA NATURAL UNIDAD 1128093(1108093) MICA LBC OFICIO GOFRADA NATURAL UNIDAD; Código: ; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.905,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.905 $ 2.905
44121618
2239-4-LP14
Tijeras6 (1110098 )TIJERAS ATLANTIK OFICINA 15 CM UNIDAD 1130098(1110098) TIJERAS ATLANTIK OFICINA 15 CM UNIDAD; Código: 05089018; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
26111705
2239-4-LP14
Pilas secas3 (1006709 )PILA DURACELL AA PACK 4 UNIDADES 1024709(1006709) PILA DURACELL AA PACK 4 UNIDADES; Código: 02055001; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.417,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.251 $ 4.251
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores6 (1008165 )LÁPIZ PILOT G-1 GEL 0.7 VERDE PUNTA GRUESA UNIDAD 1026165(1008165) LÁPIZ PILOT G-1 GEL 0.7 VERDE PUNTA GRUESA UNIDAD; Código: 02038209; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 659,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.954 $ 3.954
60121109
2239-4-LP14
Blocs de dibujo10 (1007072 )BLOCK DE APUNTES AUCA OFICIO MICROPREPICADO 7MM 80 HOJAS UNIDAD 1025072(1007072) BLOCK DE APUNTES AUCA OFICIO MICROPREPICADO 7MM 80 HOJAS UNIDAD; Código: 02005051; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 687,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.870 $ 6.870
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores5 (1008045 )LÁPIZ FABER CASTELL PASTA PUNTA MEDIA ROJO UNIDAD 1026045(1008045) LÁPIZ FABER CASTELL PASTA PUNTA MEDIA ROJO UNIDAD; Código: 02041086; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 127,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 635 $ 635
Total Neto $ 21.015
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.993
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 25.008


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.