Orden de Compra. Nº680503-18-CM19 "2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria"
Recuerde que el responsable del pago es Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Cauquenes
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 680503-18-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-06-2019
Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Enviada a autorizar
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra TOP de Cauquenes
Razón Social Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Cauquenes
R.U.T. 65.043.070-0
Dirección de Unidad de Compra Maipú 890, piso 2
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Cauquenes
R.U.T. 65.043.070-0
Dirección de Facturación Maipú 890, piso 2
Comuna Cauquenes
Impuesto 1451
Dirección de Envío de la Factura Maipú 890, piso 2
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Redoffice Region Metropolitana
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA
R.U.T. 77.012.870-6
Sucursal Redoffice Region Metropolitana
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121506
2239-4-LP14
Sobres estándar100 (1314376 )SOBRE JORDAN OFICIO BLANCO SACO 80 GRS 24 X 34 CM UNIDAD 1340407(1314376) SOBRE JORDAN OFICIO BLANCO SACO 80 GRS 24 X 34 CM UNIDAD; Código: 2226835; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
26111705
2239-4-LP14
Pilas secas1 (1006710 )PILA DURACELL ALKALINA AAA PACK 4 UNIDADES 1024710(1006710) PILA DURACELL ALKALINA AAA PACK 4 UNIDADES; Código: ; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.644,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.644 $ 1.644
12171703
2239-4-LP14
Tintas2 (1241088 )TAMPÓN HAND DACTILAR NEGRO UNIDAD 1267189(1241088) TAMPÓN HAND DACTILAR NEGRO UNIDAD; Código: ; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 535,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.070 $ 1.070
Total Neto $ 7.714
Descuento $ 77
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.451
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 9.088


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.