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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
680503-24-CM19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
05-12-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Cauquenes
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R.U.T. |
65.043.070-0 |
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Dirección de Facturación |
Maipú 890, piso 2 |
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Comuna |
Cauquenes
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Impuesto |
12553 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Maipú 890, piso 2 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA |
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Razón Social |
COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
78.906.980-8 |
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Sucursal |
COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131803 2239-7-LP12
| Desinfectantes domésticos | 8 | | (975996 )DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL A/BACTERIAL ESENCIA ORIGINAL 360 CC 990996 | (975996) DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL A/BACTERIAL ESENCIA ORIGINAL 360 CC; Código: QUIAMBDIN3104; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 1.694,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 13.552
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$ 13.552
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14111703 2239-7-LP12
| Toallas de papel | 5 | | (1018413 )TOALLA DE PAPEL TORK JUMBO 250 M BLANCA 2 ROLLOS UNIDAD 1038483 | (1018413) TOALLA DE PAPEL TORK JUMBO 250 M BLANCA 2 ROLLOS UNIDAD; Código: HIPTOAAFH2820; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 6.033,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 30.165
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$ 30.165
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14111704 2239-7-LP12
| Papel higiénico | 1 | | (1030072 )PAPEL HIGIÉNICO TORK DOBLE HOJA 32 ROLLOS DE 50 MTS 1050359 | (1030072) PAPEL HIGIÉNICO TORK DOBLE HOJA 32 ROLLOS DE 50 MTS; Código: HIPHIGAFH2355; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 14.550,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 14.550
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$ 14.550
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47131810 2239-7-LP12
| Productos para lavar platos | 6 | | (211547 )LAVALOZA QUIX VERDE 750 CC 211547 | (211547) LAVALOZA QUIX VERDE 750 CC; Código: 3420; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 1.300,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.800
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$ 7.800
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Total Neto
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$ 66.067
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 12.553
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 78.620
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.