Orden de Compra. Nº680504-1-CM18 "Adquisición materiales de aseo"
Recuerde que el responsable del pago es Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Curico
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 680504-1-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-03-2018
Nombre de la Orden de Compra Adquisición materiales de aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra TOP de Curico
Razón Social Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Curico
R.U.T. 61.948.000-7
Dirección de Unidad de Compra Camilo Henríquez N° 033 - Tercer Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Curico
R.U.T. 61.948.000-7
Dirección de Facturación Camilo Henríquez N° 033 - Tercer Piso
Comuna Curicó
Impuesto 17943,98
Dirección de Envío de la Factura Camilo Henríquez N° 033 - Tercer Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-03-2018
TítuloDescripción
REMITIR COBRO EJECUTIVO CEDIBLE

JUNTO CON LA FACTURA   SE DEBE REMITIR LA CUARTA COPIA DE COBRO EJECUTIVO CEDIBLE

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131603
2239-7-LP12
Esponjas5 (976055 )ESPONJA FIBRO ABRASIVA ACANALADA PACK DE 3 991055(976055) ESPONJA FIBRO ABRASIVA ACANALADA PACK DE 3; Código: M379135; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 648,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.240 $ 3.240
14111703
2239-7-LP12
Toallas de papel7 (977167 )TOALLA DE PAPEL ELITE 24 METROS PAQUETE 3 ROLLOS 992167(977167) TOALLA DE PAPEL ELITE 24 METROS PAQUETE 3 ROLLOS; Código: Z281620; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.800 $ 9.800
14111704
2239-7-LP12
Papel higiénico12 (68999 )PAPEL HIGIÉNICO ELITE D/H GOFRADO 8 ROLLOS 80 m 71036(68999) PAPEL HIGIÉNICO ELITE D/H GOFRADO 8 ROLLOS 80 m; Código: Z208820; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.400 $ 59.400
47131810
2239-7-LP12
Productos para lavar platos1 (70455 )LAVALOZA VIRGINIA LIQUIDO LIMÓN 5 LT 72492(70455) LAVALOZA VIRGINIA LIQUIDO LIMÓN 5 LT; Código: Z474769; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.152,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.152 $ 5.152
47131803
2239-7-LP12
Desinfectantes domésticos10 (975996 )DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL A/BACTERIAL ESENCIA ORIGINAL 360 CC 990996(975996) DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL A/BACTERIAL ESENCIA ORIGINAL 360 CC; Código: Z292511; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.685,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.850 $ 16.850
Total Neto $ 94.442
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.944
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 112.386


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.