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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
680504-10-CM18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
20-07-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION MATERIALES DE ASEO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Curico
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R.U.T. |
61.948.000-7 |
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Dirección de Facturación |
Camilo Henríquez N° 033 - Tercer Piso |
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Comuna |
Curicó
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Impuesto |
14579,65 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Camilo Henríquez N° 033 - Tercer Piso |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
25-07-2018 |
| REMITIR COBRO EJECUTIVO CEDIBLE | JUNTO
CON LA FACTURA SE DEBE REMITIR LA
CUARTA COPIA DE COBRO EJECUTIVO CEDIBLE |
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Proveedor |
DIMERC S.A. |
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Razón Social |
DIMERC S A
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R.U.T. |
96.670.840-9 |
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Sucursal |
DIMERC S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111703 2239-7-LP12
| Toallas de papel | 7 | | (975219 )TOALLA DE PAPEL TORK 200 M 2 ROLLOS 990219 | (975219) TOALLA DE PAPEL TORK 200 M 2 ROLLOS; Código: Z215820; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 8.545,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 59.815
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$ 59.815
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47131803 2239-7-LP12
| Desinfectantes domésticos | 10 | | (975991 )DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL 360 CC 990991 | (975991) DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL 360 CC; Código: Z302511; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 1.692,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.920
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$ 16.920
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Total Neto
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$ 76.735
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 14.580
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 91.315
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.