Orden de Compra. Nº680504-3-CM18 "Adquisición materiales de oficina"
Recuerde que el responsable del pago es Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Curico
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 680504-3-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-03-2018
Nombre de la Orden de Compra Adquisición materiales de oficina
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra TOP de Curico
Razón Social Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Curico
R.U.T. 61.948.000-7
Dirección de Unidad de Compra Camilo Henríquez N° 033 - Tercer Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Curico
R.U.T. 61.948.000-7
Dirección de Facturación Camilo Henríquez N° 033 - Tercer Piso
Comuna Curicó
Impuesto 6672,42
Dirección de Envío de la Factura Camilo Henríquez N° 033 - Tercer Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-04-2018
TítuloDescripción
REMITIR COBRO EJECUTIVO CEDIBLE

JUNTO CON LA FACTURA   SE DEBE REMITIR LA CUARTA COPIA DE COBRO EJECUTIVO CEDIBLE

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23101502
2239-4-LP14
Perforadoras1 (1006698 )PERFORADORA TORRE METALICO GRANDE 138 UNIDAD 1024698(1006698) PERFORADORA TORRE METALICO GRANDE 138 UNIDAD; Código: 10815; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.525,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.525 $ 6.525
44101707
2239-4-LP14
Corcheteras2 (1007672 )CORCHETERA TORRE LARGA B-7 UNIDAD 1025672(1007672) CORCHETERA TORRE LARGA B-7 UNIDAD; Código: 10742NG; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.646,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.292 $ 11.292
44122104
2239-4-LP14
Clips para papel12 (1007625 )CLIPS TORRE Nº1 PUNTA TRIANGULAR 100 UNIDADES 1025625(1007625) CLIPS TORRE Nº1 PUNTA TRIANGULAR 100 UNIDADES; Código: 10836; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 163,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.956 $ 1.956
44121708
2239-4-LP14
Marcadores20 (1171148 )DESTACADOR ISOFIT TRANSPARENTE AMARILLO UNIDAD 1197191(1171148) DESTACADOR ISOFIT TRANSPARENTE AMARILLO UNIDAD; Código: 18675AM; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 356,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.120 $ 7.120
60121518
2239-4-LP14
Lápices de grafito20 (1008040 )LÁPIZ GRAFITO FABER CASTELL HB N2 UNIDAD 1026040(1008040) LÁPIZ GRAFITO FABER CASTELL HB N2 UNIDAD; Código: 10552; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 93,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.860 $ 1.860
14111530
2239-4-LP14
Notas de papel autoadhesivo20 (1345604 )NOTA AUTOADHESIVA 3M HIGHLAND 6549 MEDIANO AMARILLO UNIDAD 1371858(1345604) NOTA AUTOADHESIVA 3M HIGHLAND 6549 MEDIANO AMARILLO UNIDAD; Código: 16151; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.720 $ 6.720
Total Neto $ 35.473
Descuento $ 355
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.672
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 41.790


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.