Orden de Compra. Nº680512-9-AG23 "COMPRA MATERIALES DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Linares
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 680512-9-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-03-2023
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra TOP de Linares
Razón Social Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Linares
R.U.T. 65.037.030-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 812-008/2023 del sistema CGU.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Linares
R.U.T. 65.037.030-9
Dirección de Facturación Av. Anibal León Bustos N°0818
Comuna Linares
Impuesto 7714
Dirección de Envío de la Factura Av. Anibal León Bustos N°0818
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-03-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Office Pro
Razón Social ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.178.530-k
Sucursal Office Pro
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122103
Corchetes5CajaCORCHETES TORRE O EQUIVALENTE 26/6/5.000 UN.  $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
44121631
Distribuidores de pegamento o recambios3UnidadPEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRS.  $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900
44121701
Lápiz pasta30UnidadLAPIZ PASTA AZUL PUNTA MEDIA, BIC O EQUIVALENTE.  $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.700 $ 2.700
60121535
Goma de borrar5UnidadGOMA DE BORRAR (GRANDE) DE MIGA DE PAN.  $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
44122104
Clips para papel12UnidadAPRETADOR DE DOCUMENTOS (METALICO 25 MM)  $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
14111530
Notas de papel autoadhesivo10UnidadBANDERITAS AUTOADHESIVAS (MARCADOR -SEPARADOR)  $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
44122011
Carpetas para archivos30UnidadCARPETA FAST CON ACOCLIP TAMAÑO OFICIO COLOR NEGRO.  $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
Total Neto $ 40.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.714
TOTAL OC $ 48.314


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.345.901-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.362.076-k Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.012.870-6 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.667.331-5 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.765.630-9 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 78.178.530-k Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 96.972.190-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.