Orden de Compra. Nº680514-27-CM19 "Materiales de Aseo - Juzgado Laboral Talca "
Recuerde que el responsable del pago es Juzgado Laboral de Talca
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 680514-27-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-10-2019
Nombre de la Orden de Compra Materiales de Aseo - Juzgado Laboral Talca
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jdo de Letras del Trabajo de Talca
Razón Social Juzgado Laboral de Talca
R.U.T. 61.979.470-2
Dirección de Unidad de Compra 4 Norte N° 615 - Segundo Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Juzgado Laboral de Talca
R.U.T. 61.979.470-2
Dirección de Facturación 4 Norte N° 615 - Segundo Piso
Comuna Talca
Impuesto 2469
Dirección de Envío de la Factura 4 Norte N° 615 - Segundo Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131805
2239-7-LP12
Limpiadores de uso general2 (976645 )LIMPIADOR MULTIUSO CIF CREMA 750 ML UNIDAD 991645(976645) LIMPIADOR MULTIUSO CIF CREMA 750 ML UNIDAD; Código: Z281020; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.840 $ 2.840
14111703
2239-7-LP12
Toallas de papel10 (985718 )TOALLA DE PAPEL NOVA CLASICA 2 UNIDADES 1001941(985718) TOALLA DE PAPEL NOVA CLASICA 2 UNIDADES; Código: Z398238; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.200 $ 8.200
47131803
2239-7-LP12
Desinfectantes domésticos2 (975939 )DESINFECTANTE VIRGINIA IGENIX CLORO GEL 900 ML 990939(975939) DESINFECTANTE VIRGINIA IGENIX CLORO GEL 900 ML; Código: ; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 978,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.956 $ 1.956
Total Neto $ 12.996
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.469
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 15.465


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.