Orden de Compra. Nº680514-6-CM18 "Compra artículos de aseo"
Recuerde que el responsable del pago es Juzgado Laboral de Talca
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 680514-6-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-03-2018
Nombre de la Orden de Compra Compra artículos de aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jdo de Letras del Trabajo de Talca
Razón Social Juzgado Laboral de Talca
R.U.T. 61.979.470-2
Dirección de Unidad de Compra 4 Norte N° 615 - Segundo Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Juzgado Laboral de Talca
R.U.T. 61.979.470-2
Dirección de Facturación 4 Norte N° 615 - Segundo Piso
Comuna Talca
Impuesto 3805,7
Dirección de Envío de la Factura 4 Norte N° 615 - Segundo Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-03-2018
TítuloDescripción
Recepción de los productosLos productos serán recibidos en horario de oficina de 8:00 a 16:00 horas de lunes a viernes consultar por Viviana Ugarte o Mario Alruiz.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Vergio SA
Razón Social Distribuidora Vergio S.A.
R.U.T. 96.972.190-2
Sucursal Distribuidora Vergio SA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131603
2239-7-LP12
Esponjas5 (1369503 )ESPONJA ROMMEL BONOBRIL IMPORTADA UNIDAD 1396064(1369503) ESPONJA ROMMEL BONOBRIL IMPORTADA UNIDAD; Código: 23012023; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 112,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 560 $ 560
14111705
2239-7-LP12
Servilletas de papel40 (820089 )SERVILLETA DE PAPEL NOVA CLÁSICA COCTEL 50 UNIDADES 825492(820089) SERVILLETA DE PAPEL NOVA CLÁSICA COCTEL 50 UNIDADES ; Código: 05045244; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 219,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.760 $ 8.760
14111703
2239-7-LP12
Toallas de papel30 (9361 )TOALLA DE PAPEL NOVA CLASICA 1 ROLLO 12.5 M 11398(9361) TOALLA DE PAPEL NOVA CLASICA 1 ROLLO 12.5 M ; Código: 05045003; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 357,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.710 $ 10.710
Total Neto $ 20.030
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.806
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 23.836


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.