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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
680525-16-CM19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
24-05-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Jdo de Familia de Linares |
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Razón Social |
Juzgado de Familia de Linares
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R.U.T. |
61.977.730-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. León Bustos 0817 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Juzgado de Familia de Linares
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R.U.T. |
61.977.730-1 |
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Dirección de Facturación |
Av. León Bustos 0817 |
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Comuna |
Linares
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Impuesto |
31133 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. León Bustos 0817 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA |
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Razón Social |
COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
78.906.980-8 |
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Sucursal |
COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111703 2239-7-LP12
| Toallas de papel | 28 | | (1018413 )TOALLA DE PAPEL TORK JUMBO 250 M BLANCA 2 ROLLOS UNIDAD 1038483 | (1018413) TOALLA DE PAPEL TORK JUMBO 250 M BLANCA 2 ROLLOS UNIDAD; Código: HIPTOAAFH2820; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 6.033,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 168.924
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$ 168.924
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Total Neto
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$ 168.924
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Descuento
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$ 5.068
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 31.133
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 194.989
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.