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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
680530-15-CM17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
08-06-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Artículos de aseo |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Juzgado de Letras de Constitucion
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R.U.T. |
75.209.900-6 |
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Dirección de Facturación |
Blanco 390 |
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Comuna |
Constitución
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Impuesto |
27334,4545 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Blanco 390 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
14-06-2017 |
| Remitir cuarta copia | Junto con la factura, remitir la cuarta copia de Cobro Ejecutivo Cedible. |
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Proveedor |
COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA |
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Razón Social |
COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
78.906.980-8 |
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Sucursal |
COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111703 2239-7-LP12
| Toallas de papel | 15 | | (975255) TOALLA DE PAPEL TORK UNIVERSAL TOALLA ROLLO D/H 12X24 M 6 PAQUETES X 2 ROLLOS 990255 | (975255) TOALLA DE PAPEL TORK UNIVERSAL TOALLA ROLLO D/H 12X24 M 6 PAQUETES X 2 ROLLOS; Código: HIPTOAAFH2824;Región : VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 6.946,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 104.190
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$ 104.190
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47131803 2239-7-LP12
| Desinfectantes domésticos | 25 | | (975966) DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL 360 CC 360 CC 990966 | (975966) DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL 360 CC 360 CC; Código: QUIAMBDIN3104;Región : VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 1.765,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 44.125
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$ 44.125
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Total Neto
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$ 148.315
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Descuento
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$ 4.449
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 27.334
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 171.200
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.