Orden de Compra. Nº681007-6-CM16 "Materiales Oficina Primer trimestre 2016"
Recuerde que el responsable del pago es JUZGADO DE FAMILIA DE COPIAPO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 681007-6-CM16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-02-2016
Nombre de la Orden de Compra Materiales Oficina Primer trimestre 2016
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jdo de Familia de Copiapo
Razón Social JUZGADO DE FAMILIA DE COPIAPO
R.U.T. 61.978.080-9
Dirección de Unidad de Compra Av. Circunvalación 125
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JUZGADO DE FAMILIA DE COPIAPO
R.U.T. 61.978.080-9
Dirección de Facturación Av. Circunvalación 125
Comuna Copiapó
Impuesto 37519,4292
Dirección de Envío de la Factura Av. Circunvalación 125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-02-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
2239-7-LP12
Toallas de papel15 (977169) TOALLA DE PAPEL ELITE JUMBO 200 METROS DOBLE HOJA BLANCO PAQUETE 2 ROLLOS 992169(977169) TOALLA DE PAPEL ELITE JUMBO 200 METROS DOBLE HOJA BLANCO PAQUETE 2 ROLLOS; Código: Z224021;Región : III $ 10.259,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 153.885 $ 153.885
14111530
2239-4-LP14
Notas de papel autoadhesivo48 (1006415) NOTA AUTOADHESIVA FULTONS AMARILLA 75 X 76 MM 100HJS. UNIDAD 1024415(1006415) NOTA AUTOADHESIVA FULTONS AMARILLA 75 X 76 MM 100HJS. UNIDAD; Código: H490212;Región : III $ 238,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.424 $ 11.424
44121705
2239-4-LP14
Portaminas10 (1006838) PORTAMINA PILOT 0.5 MM PROGREX BEGREEN NEGRO UNIDAD 1024838(1006838) PORTAMINA PILOT 0.5 MM PROGREX BEGREEN NEGRO UNIDAD; Código: C707061;Región : III $ 740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.400 $ 7.400
14111530
2239-4-LP14
Notas de papel autoadhesivo10 (1109765) NOTA AUTOADHESIVA LAVORO BANDERITAS AMARILLA UNIDAD 1129765(1109765) NOTA AUTOADHESIVA LAVORO BANDERITAS AMARILLA UNIDAD; Código: R386190;Región : III $ 943,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.430 $ 9.430
46111502
2239-4-LP14
Minas10 (1153361) MINAS FABER CASTELL HB 0,5MM UNIDAD 1175990(1153361) MINAS FABER CASTELL HB 0,5MM UNIDAD; Código: L504804;Región : III $ 394,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.940 $ 3.940
44121506
2239-4-LP14
Sobres estándar8 (1166307) SOBRE FULTONS SACO OFICIO BLANCO 90 GRAMOS 25 UNIDADES 1192479(1166307) SOBRE FULTONS SACO OFICIO BLANCO 90 GRAMOS 25 UNIDADES; Código: H245120;Región : III $ 1.548,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.384 $ 12.384
Total Neto $ 198.463
Descuento $ 992
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 37.519
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 234.990


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.