|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
681011-20-AG21 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
23-11-2021 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 681011-20-COT21 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
JUZGADO DE LETRAS Y GARANTIA DE CHANARAL
|
|
R.U.T. |
60.304.012-0 |
|
Dirección de Facturación |
AV. LA PAZ SI/N° |
|
Comuna |
Chañaral
|
|
Impuesto |
150100 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AV. LA PAZ SI/N° |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
electrofeni |
|
Razón Social |
electrofeni s.a.
|
|
R.U.T. |
13.173.343-7 |
|
Sucursal |
electrofeni |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72102702
| Revestimiento, instalación o mantenimiento de suel | 1 | Unidad | servicio de eeemplazo e instalación de ceramicos dañados en el edificio | |
$ 790.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 790.000
|
$ 790.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 790.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 150.100
|
|
$ 940.100
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.