Orden de Compra. Nº681013-4-CM16 "MATERIALES OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es JUZGADO DE GARANTIA DE DIEGO DE ALMAGRO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 681013-4-CM16
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-04-2016
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jdo de Garantia de Diego de Almagro
Razón Social JUZGADO DE GARANTIA DE DIEGO DE ALMAGRO
R.U.T. 65.051.460-2
Dirección de Unidad de Compra AV. JUAN MARTINEZ N° 602
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JUZGADO DE GARANTIA DE DIEGO DE ALMAGRO
R.U.T. 65.051.460-2
Dirección de Facturación AV. JUAN MARTINEZ N° 602
Comuna Diego De Almagro
Impuesto 6320,16
Dirección de Envío de la Factura AV. JUAN MARTINEZ N° 602
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122104
2239-4-LP14
Clips para papel5 (1006001) ACCOCLIPS HAND PLASTICO COLORES 50 UNIDADES 1024001(1006001) ACCOCLIPS HAND PLASTICO COLORES 50 UNIDADES; Código: 80236;Región : III $ 565,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.825 $ 2.825
44121708
2239-4-LP14
Marcadores5 (1006290) MARCADOR PELIKAN PIZARRA 780 PUNTA REDONDA NEGRO UNIDAD 1024290(1006290) MARCADOR PELIKAN PIZARRA 780 PUNTA REDONDA NEGRO UNIDAD; Código: 73829NG;Región : III $ 283,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.415 $ 1.415
44122010
2239-4-LP14
Divisores5 (1006885) SEPARADOR BUHO OFICIO SET MENSUAL UNIDAD 1024885(1006885) SEPARADOR BUHO OFICIO SET MENSUAL UNIDAD; Código: 12202;Región : III $ 1.255,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.275 $ 6.275
44122010
2239-4-LP14
Divisores10 (1006910) SEPARADOR RHEIN OFICIO CARTULINA 6 POSICIONES UNIDAD 1024910(1006910) SEPARADOR RHEIN OFICIO CARTULINA 6 POSICIONES UNIDAD; Código: 12239;Región : III $ 681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.810 $ 6.810
44121506
2239-4-LP14
Sobres estándar6 (1007007) SOBRE TEKNOFAS OFICIO BLANCO 80 GR 50 UNIDADES 1025007(1007007) SOBRE TEKNOFAS OFICIO BLANCO 80 GR 50 UNIDADES; Código: 11464;Región : III $ 2.035,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.210 $ 12.210
44121804
2239-4-LP14
Borradores5 (1007892) GOMA DE BORRAR FABER CASTELL MEDIANA 7085-30 UNIDAD 1025892(1007892) GOMA DE BORRAR FABER CASTELL MEDIANA 7085-30 UNIDAD; Código: 82635;Región : III $ 249,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.245 $ 1.245
44121708
2239-4-LP14
Marcadores5 (1109596) MARCADOR PELIKAN PIZARRA 780 PUNTA REDONDA ROJO UNIDAD 1129596(1109596) MARCADOR PELIKAN PIZARRA 780 PUNTA REDONDA ROJO UNIDAD; Código: 73829RJ;Región : III $ 282,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.410 $ 1.410
44121708
2239-4-LP14
Marcadores5 (1109606) MARCADOR PELIKAN PIZARRA 780 AZUL PUNTA BISELADA UNIDAD 1129606(1109606) MARCADOR PELIKAN PIZARRA 780 AZUL PUNTA BISELADA UNIDAD; Código: 73830AZ;Región : III $ 282,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.410 $ 1.410
Total Neto $ 33.600
Descuento $ 336
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.320
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 39.584


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.