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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
681013-6-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
14-08-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 681013-10-COT23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
JUZGADO DE GARANTIA DE DIEGO DE ALMAGRO
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R.U.T. |
65.051.460-2 |
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Dirección de Facturación |
AV. JUAN MARTINEZ N° 602 |
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Comuna |
Diego De Almagro
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Impuesto |
140386,25 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV. JUAN MARTINEZ N° 602 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COAX SPA |
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Razón Social |
COAX SPA
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R.U.T. |
76.987.478-K |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COAX SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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39111505
| Iluminación empotrada | 10 | Kit | Suministro e instalación de plafones LED embutidos redondos. Cantidad 10. | |
$ 22.544,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 225.440
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$ 225.440
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39111505
| Iluminación empotrada | 15 | Kit | Se solicita suministrar e instalar 15 equipos LED de tubos de 60x60. | |
$ 34.229,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 513.435
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$ 513.435
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Total Neto
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$ 738.875
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 140.386
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$ 879.261
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.