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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
681016-3-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
21-04-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 681016-19-COT23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
JUZGADO DE FAMILIA DE VALLENAR
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R.U.T. |
61.977.930-4 |
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Dirección de Facturación |
AV. MATTA 302 VALLENAR |
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Comuna |
Vallenar
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Impuesto |
36280,69 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV. MATTA 302 VALLENAR |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
04-05-2023 |
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Proveedor |
Prinorte |
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Razón Social |
PROVEEDORES INTEGRALES DEL NORTE S.A.
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R.U.T. |
76.213.681-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Prinorte |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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53102512
| pañuelos | 20 | Caja | 20 cajas de Pañuelos Faciales Elite Toda Ocasión 90 pañuelos c/caja | |
$ 917,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 18.340
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$ 18.340
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14111703
| Toallas de papel | 15 | Paquete | 15 paquetes de 2 unidades cada uno (total 30 unidades) tollas de papel rollo de 250 mts | |
$ 7.217,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 108.255
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$ 108.255
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14111704
| Papel higiénico | 6 | Paquete | Paquetes de 6 unidades cada uno (total 36 unidades) papel higiénico doble hoja, rollo de 250 mts. | |
$ 10.726,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 64.356
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$ 64.356
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Total Neto
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$ 190.951
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 36.281
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$ 227.232
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.