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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
682-118-CM14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
05-12-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de Materiales de Aseo. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SEREMI Bienes Nacionales XI Región
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R.U.T. |
61.802.014-2 |
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Dirección de Facturación |
CALLE PLAZA Nº 361 |
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Comuna |
Coyhaique
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Impuesto |
318,06 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CALLE PLAZA Nº 361 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CARLOS LEONEL SOTO SOTO |
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Razón Social |
CARLOS LEONEL SOTO SOTO
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R.U.T. |
6.157.887-0 |
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Sucursal |
CARLOS LEONEL SOTO SOTO |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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14111703 2239-7-LP12
| Toallas de papel | 3 | | (975194) TOALLA DE PAPEL NOVA UN ROLLO 1 UNIDAD 990194 | (975194) TOALLA DE PAPEL NOVA UN ROLLO 1 UNIDAD; Código: ;Región : XI
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$ 558,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.674
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$ 1.674
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Total Neto
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$ 1.674
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 318
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 1.992
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.