Orden de Compra. Nº682-140-CM19 "SERVICIO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL"
Recuerde que el responsable del pago es SEREMI Bienes Nacionales XI Región
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 682-140-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-12-2019
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Autorizada
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra BIENES NAC. XI REGION-
Razón Social SEREMI Bienes Nacionales XI Región
R.U.T. 61.802.014-2
Dirección de Unidad de Compra CALLE PLAZA Nº 361
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 289
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SEREMI Bienes Nacionales XI Región
R.U.T. 61.802.014-2
Dirección de Facturación CALLE PLAZA Nº 361
Comuna Coyhaique
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura CALLE PLAZA Nº 361
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Chilexpress S.A.
Razón Social CHILEXPRESS S A
R.U.T. 96.756.430-3
Sucursal Chilexpress S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78102201
2239-14-LP13
Servicios de entrega postal nacional1 (1035106 )COURIER NACIONAL - SOBRE OVERNIGHT 1,5 KG MAXIMO 1055192(1035106) COURIER NACIONAL - SOBRE OVERNIGHT 1,5 KG MAXIMO; Código: ; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(183) ; SERVICIO POR $ 500(1) ; SERVICIO POR $ 5.000(1) ; SERVICIO POR $ 10.000(1) ; SERVICIO POR $ $ 215.683,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 215.683 $ 215.683
Total Neto $ 215.683
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 215.683


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.