Orden de Compra. Nº682-22-SE20 "CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE QUINCE PERSIANAS ENROL"
Recuerde que el responsable del pago es SEREMI Bienes Nacionales XI Región
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 682-22-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-03-2020
Nombre de la Orden de Compra CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE QUINCE PERSIANAS ENROL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra BIENES NAC. XI REGION-
Razón Social SEREMI Bienes Nacionales XI Región
R.U.T. 61.802.014-2
Dirección de Unidad de Compra CALLE PLAZA Nº 361
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 40
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SEREMI Bienes Nacionales XI Región
R.U.T. 61.802.014-2
Dirección de Facturación CALLE PLAZA 361 - COYHAIQUE
Comuna Coyhaique
Impuesto 288845,6
Dirección de Envío de la Factura CALLE PLAZA 361 - COYHAIQUE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-04-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Enrique
Razón Social Venta de Cortinajes Alice Alvarado EIRL
R.U.T. 76.347.072-5
Sucursal Enrique
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52131602
Persianas enrollables1GlobalCONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE QUINCE PERSIANAS ENROLLABLES PARA VENTANAS FRONTIS EDIFICIO INSTITUCIONAL, MATERIAL, TIPO Y COLOR A ELEGIR DIRECTAMENTE POR LA INSTITUCIÓN UNA VEZ QUE SE COORDINE EL INICIO DE LA CONTRATACIÓN. TRABAJO VENDIDO, SEGÚN PRESUPUESTO DEL MES DE ENERO DE 2020. REQ. 1 SUBSECRETARÍA DE BIENES NACIONALES. TRATO DIRECTO URGENCIA POR ATAQUE DE EDIFICIO INSTITUCIONAL DE FECHA 03 DE ENERO DE 2020.   $ 1.520.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.520.240 $ 1.520.240
Total Neto $ 1.520.240
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 288.846
TOTAL OC $ 1.809.086


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.