Orden de Compra. Nº682-27-CM20 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es SEREMI Bienes Nacionales XI Región
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 682-27-CM20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-03-2020
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra BIENES NAC. XI REGION-
Razón Social SEREMI Bienes Nacionales XI Región
R.U.T. 61.802.014-2
Dirección de Unidad de Compra CALLE PLAZA Nº 361
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 44
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SEREMI Bienes Nacionales XI Región
R.U.T. 61.802.014-2
Dirección de Facturación CALLE PLAZA Nº 361
Comuna Coyhaique
Impuesto 53192
Dirección de Envío de la Factura CALLE PLAZA Nº 361
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor comercial sotocopias ltda
Razón Social COMERCIAL SOTOCOPIAS LIMITADA
R.U.T. 76.025.795-8
Sucursal comercial sotocopias ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores10 (1108917 )LÁPIZ PILOT ROTULADOR V-BALL 7 GRIP NEGRO UNIDAD 1128917(1108917) LÁPIZ PILOT ROTULADOR V-BALL 7 GRIP NEGRO UNIDAD; Código: ; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.362,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.620 $ 13.620
14111525
2239-4-LP14
Papel multiuso80 (1375463 )PAPEL MULTIPROPÓSITO CARTOPRINT TAMANO OFICIO 75 GRS 500 HOJAS 1401982(1375463) PAPEL MULTIPROPÓSITO CARTOPRINT TAMANO OFICIO 75 GRS 500 HOJAS ; Código: 7702008902890; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.708,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 216.640 $ 216.640
14111525
2239-4-LP14
Papel multiuso20 (1380182 )PAPEL MULTIPROPÓSITO CARTOPRINT TAMANO CARTA 75 GR 500 HOJAS 1406682(1380182) PAPEL MULTIPROPÓSITO CARTOPRINT TAMANO CARTA 75 GR 500 HOJAS; Código: 7702008902883; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.485,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.700 $ 49.700
Total Neto $ 279.960
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 53.192
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 333.152


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.