|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
682250-8-SE21 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
18-10-2021 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 682250-3-L121 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
682250-3-L121 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Jdo de Garantia de Valdivia |
|
Razón Social |
JUZGADO DE GARANTIA DE VALDIVIA
|
|
R.U.T. |
65.254.400-2 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Av. Francia 2688, Primer piso |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
JUZGADO DE GARANTIA DE VALDIVIA
|
|
R.U.T. |
65.254.400-2 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Francia 2688, Primer piso |
|
Comuna |
Valdivia
|
|
Impuesto |
598779,3 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Francia 2688, Primer piso |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
18-11-2021 |
|
|
|
Proveedor |
Carlos Francisco |
|
Razón Social |
CARLOS FRANCISCO PORTALES HERNANDEZ
|
|
R.U.T. |
11.323.785-6 |
|
Sucursal |
Carlos Francisco |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72101903
| Carpintería o chapistería de acabados | 1 | Unidad | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO AL INTERIOR DEL JUZGADO DE GARANTIA DE VALDIVIA | VALOR NETO :
3.151.470 |
$ 3.151.470,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.151.470
|
$ 3.151.470
|
|
|
Total Neto
|
$ 3.151.470
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 598.779
|
|
$ 3.750.249
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.