Orden de Compra. Nº682262-49-CM18 "2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria"
Recuerde que el responsable del pago es JUZGADO DE FAMILIA DE VALDIVIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 682262-49-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-11-2018
Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jdo de Familia de Valdivia
Razón Social JUZGADO DE FAMILIA DE VALDIVIA
R.U.T. 61.978.190-2
Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto 1925, Primer piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado C-148 del sistema CGU+PLUS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JUZGADO DE FAMILIA DE VALDIVIA
R.U.T. 61.978.190-2
Dirección de Facturación Anibal Pinto 1925, Primer piso
Comuna Valdivia
Impuesto 11798
Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto 1925, Primer piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores12 (1008136 )LÁPIZ PILOT BOLIGRAFO 1.0 MM RETRACTIL SUPER GRIP AZUL UNIDAD 1026136(1008136) LÁPIZ PILOT BOLIGRAFO 1.0 MM RETRACTIL SUPER GRIP AZUL UNIDAD; Código: 16210AZ; Región: XIV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.504 $ 12.504
14111530
2239-4-LP14
Notas de papel autoadhesivo1 (1006403 )NOTA AUTOADHESIVA 3M GREENER-653 AMARILLO 12 UNIDADES 1024403(1006403) NOTA AUTOADHESIVA 3M GREENER-653 AMARILLO 12 UNIDADES; Código: 34250; Región: XIV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.427,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.427 $ 5.427
44111506
2239-4-LP14
Tacos calendario30 (1365114 )TACO CALENDARIO RHEIN GRANDE URAL UNIDAD 1391626(1365114) TACO CALENDARIO RHEIN GRANDE URAL UNIDAD; Código: 99929; Región: XIV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.247,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.410 $ 37.410
44121802
2239-4-LP14
Líquido corrector12 (1007688 )CORRECTOR BIC ROLLER 5MM X 6M UNIDAD 1025688(1007688) CORRECTOR BIC ROLLER 5MM X 6M UNIDAD; Código: 13360; Región: XIV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 615,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.380 $ 7.380
Total Neto $ 62.721
Descuento $ 627
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.798
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 73.892


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.