Orden de Compra. Nº682263-4-CM18 "Abastecimiento artículos de aseo"
Recuerde que el responsable del pago es JUZGADO DE FAMILIA DE OSORNO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 682263-4-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-02-2018
Nombre de la Orden de Compra Abastecimiento artículos de aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jdo de Familia de Osorno
Razón Social JUZGADO DE FAMILIA DE OSORNO
R.U.T. 61.978.180-5
Dirección de Unidad de Compra O'Higgins N° 538
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JUZGADO DE FAMILIA DE OSORNO
R.U.T. 61.978.180-5
Dirección de Facturación LOS CARRERA 1350
Comuna Osorno
Impuesto 12050,18
Dirección de Envío de la Factura LOS CARRERA 1350
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-02-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111701
2239-7-LP12
Papel facial50 (1152307 )PANUELOS DESECHABLES KLEENEX FACIAL CUBO 60 HOJAS UNIDAD 1174857(1152307) PANUELOS DESECHABLES KLEENEX FACIAL CUBO 60 HOJAS UNIDAD; Código: 19707; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.200 $ 46.200
47131803
2239-7-LP12
Desinfectantes domésticos1 (813120 )DESINFECTANTE IGENIX AEROSOL VAINILLA 360 CC 12 UNIDADES 818120(813120) DESINFECTANTE IGENIX AEROSOL VAINILLA 360 CC 12 UNIDADES; Código: 84802VA; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 17.222,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.222 $ 17.222
Total Neto $ 63.422
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.050
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 75.472


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.