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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
682263-4-CM18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
14-02-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Abastecimiento artículos de aseo |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Jdo de Familia de Osorno |
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Razón Social |
JUZGADO DE FAMILIA DE OSORNO
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R.U.T. |
61.978.180-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
O'Higgins N° 538 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
JUZGADO DE FAMILIA DE OSORNO
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R.U.T. |
61.978.180-5 |
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Dirección de Facturación |
LOS CARRERA 1350 |
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Comuna |
Osorno
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Impuesto |
12050,18 |
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Dirección de Envío de la Factura |
LOS CARRERA 1350 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
23-02-2018 |
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Proveedor |
PRISA S A. - sucursal |
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Razón Social |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
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R.U.T. |
96.556.940-5 |
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Sucursal |
PRISA S A. - sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111701 2239-7-LP12
| Papel facial | 50 | | (1152307 )PANUELOS DESECHABLES KLEENEX FACIAL CUBO 60 HOJAS UNIDAD 1174857 | (1152307) PANUELOS DESECHABLES KLEENEX FACIAL CUBO 60 HOJAS UNIDAD; Código: 19707; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 924,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 46.200
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$ 46.200
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47131803 2239-7-LP12
| Desinfectantes domésticos | 1 | | (813120 )DESINFECTANTE IGENIX AEROSOL VAINILLA 360 CC 12 UNIDADES 818120 | (813120) DESINFECTANTE IGENIX AEROSOL VAINILLA 360 CC 12 UNIDADES; Código: 84802VA; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 17.222,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 17.222
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$ 17.222
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Total Neto
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$ 63.422
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 12.050
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 75.472
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.