Orden de Compra. Nº682265-10-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 682265-5-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es JUZGADO DE LETRAS DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 682265-10-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 682265-5-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jdo de Letras de La Mariquina
Razón Social JUZGADO DE LETRAS DE MARIQUINA
R.U.T. 60.301.001-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JUZGADO DE LETRAS DE MARIQUINA
R.U.T. 60.301.001-9
Dirección de Facturación Padre Placido N° 1000
Comuna Mariquina
Impuesto 40931,7
Dirección de Envío de la Factura Padre Placido N° 1000
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HIPERLIMPIO
Razón Social COMERCIAL EKAM LIMITADA
R.U.T. 76.643.639-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal HIPERLIMPIO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
Papel higiénico18Unidad18 UNIDADES DE PAPEL HIGIENICO JUMBO HOJA SIMPLE 6 ROLLOS 500 M  $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.300 $ 33.300
14111703
Toallas de papel75Unidad75 UNIDADES DE TOALLA DE PAPEL INTERFOLIADO BLANCA  $ 1.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.250 $ 95.250
47131603
Esponjas10Unidad10 UNIDADES DE ESPONJAS AMARILLAS PARA LAVAR LOZA  $ 430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.300 $ 4.300
14111701
Papel facial6Unidad6 CAJAS DE PAÑUELOS FACIALES O DESECHABLES DE 90 UNIDADES.  $ 930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.580 $ 5.580
14111704
Papel higiénico140Unidad140 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO DE 100 METROS  $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.000 $ 77.000
Total Neto $ 215.430
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 40.932
TOTAL OC $ 256.362


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 8.128.362-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.