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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
682265-10-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
01-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 682265-5-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
JUZGADO DE LETRAS DE MARIQUINA
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R.U.T. |
60.301.001-9 |
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Dirección de Facturación |
Padre Placido N° 1000 |
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Comuna |
Mariquina
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Impuesto |
40931,7 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Padre Placido N° 1000 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
HIPERLIMPIO |
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Razón Social |
COMERCIAL EKAM LIMITADA
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R.U.T. |
76.643.639-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
HIPERLIMPIO |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111704
| Papel higiénico | 18 | Unidad | 18 UNIDADES DE PAPEL HIGIENICO JUMBO HOJA SIMPLE 6 ROLLOS 500 M | |
$ 1.850,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 33.300
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$ 33.300
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14111703
| Toallas de papel | 75 | Unidad | 75 UNIDADES DE TOALLA DE PAPEL INTERFOLIADO BLANCA | |
$ 1.270,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 95.250
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$ 95.250
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47131603
| Esponjas | 10 | Unidad | 10 UNIDADES DE ESPONJAS AMARILLAS PARA LAVAR LOZA | |
$ 430,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.300
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$ 4.300
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14111701
| Papel facial | 6 | Unidad | 6 CAJAS DE PAÑUELOS FACIALES O DESECHABLES DE 90 UNIDADES. | |
$ 930,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.580
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$ 5.580
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14111704
| Papel higiénico | 140 | Unidad | 140 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO DE 100 METROS | |
$ 550,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 77.000
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$ 77.000
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Total Neto
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$ 215.430
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 40.932
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$ 256.362
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.