Orden de Compra. Nº682935-26-CM19 "2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal"
Recuerde que el responsable del pago es Juzgado de Garantia de La Calera
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 682935-26-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-06-2019
Nombre de la Orden de Compra 2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jdo de Garantia de La Calera
Razón Social Juzgado de Garantia de La Calera
R.U.T. 61.966.000-5
Dirección de Unidad de Compra Av. Gonzalo Lisosain N° 203
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Juzgado de Garantia de La Calera
R.U.T. 61.966.000-5
Dirección de Facturación Av. Gonzalo Lisosain N° 203
Comuna La Calera
Impuesto 57936
Dirección de Envío de la Factura Av. Gonzalo Lisosain N° 203
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131603
2239-7-LP12
Esponjas15 (1028560 )ESPONJA VIRUTEX ABRASIVA ANATOMICA BON ACANALADA GRANDE UNIDAD 1048850(1028560) ESPONJA VIRUTEX ABRASIVA ANATOMICA BON ACANALADA GRANDE UNIDAD; Código: Z300333; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 492,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.380 $ 7.380
47131502
2239-7-LP12
Bayetas o trapos de limpieza4 (979652 )PANO VIRUTEX ABSORBENTE SPONGI X 3 UNIDADES 994784(979652) PANO VIRUTEX ABSORBENTE SPONGI X 3 UNIDADES; Código: Z300724; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 846,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.384 $ 3.384
14111704
2239-7-LP12
Papel higiénico8 (1031802 )PAPEL HIGIÉNICO ELITE 4 ROLLOS H/DOBLE SUAVE 30 MT 1051933(1031802) PAPEL HIGIÉNICO ELITE 4 ROLLOS H/DOBLE SUAVE 30 MT; Código: Z284020; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.008 $ 9.008
14111704
2239-7-LP12
Papel higiénico12 (976584 )PAPEL HIGIÉNICO ELITE JUMBO 250 METROS DOBLE HOJA EXTRA BLANCO 6 ROLLOS UNIDAD 991584(976584) PAPEL HIGIÉNICO ELITE JUMBO 250 METROS DOBLE HOJA EXTRA BLANCO 6 ROLLOS UNIDAD; Código: Z215420; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 10.264,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.168 $ 123.168
14111703
2239-7-LP12
Toallas de papel22 (118346 )TOALLA DE PAPEL ELITE JUMBO 250 M 2 ROLLOS 122666(118346) TOALLA DE PAPEL ELITE JUMBO 250 M 2 ROLLOS; Código: Z291620; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 141.680 $ 141.680
47131803
2239-7-LP12
Desinfectantes domésticos10 (1179525 )DESINFECTANTE LYSOL CITRUS AEROSOL 354 GR UNIDAD 1205547(1179525) DESINFECTANTE LYSOL CITRUS AEROSOL 354 GR UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.184,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.840 $ 21.840
Total Neto $ 306.460
Descuento $ 1.532
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 57.936
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 362.864


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.