Orden de Compra. Nº682935-3-CM19 "Artículos de aseo II"
Recuerde que el responsable del pago es Juzgado de Garantia de La Calera
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 682935-3-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-02-2019
Nombre de la Orden de Compra Artículos de aseo II
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jdo de Garantia de La Calera
Razón Social Juzgado de Garantia de La Calera
R.U.T. 61.966.000-5
Dirección de Unidad de Compra Av. Gonzalo Lisosain N° 203
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado C-142 del sistema CGU+PLUSS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Juzgado de Garantia de La Calera
R.U.T. 61.966.000-5
Dirección de Facturación Av. Gonzalo Lisosain N° 203
Comuna La Calera
Impuesto 32639
Dirección de Envío de la Factura Av. Gonzalo Lisosain N° 203
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131811
2239-7-LP12
Productos de lavandería10 (975709 )DETERGENTE OMO MULTIACCION 400 GR 990709(975709) DETERGENTE OMO MULTIACCION 400 GR; Código: 99409; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.032,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.320 $ 10.320
47131810
2239-7-LP12
Productos para lavar platos15 (70448 )LAVALOZA VIRGINIA LIQUIDO LIMON 750 ML 72485(70448) LAVALOZA VIRGINIA LIQUIDO LIMON 750 ML; Código: 84752; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 978,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.670 $ 14.670
14111704
2239-7-LP12
Papel higiénico10 (976394 )PAPEL HIGIÉNICO CONFORT 50 M 8 UNIDADES 991394(976394) PAPEL HIGIÉNICO CONFORT 50 M 8 UNIDADES; Código: 12507; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.940 $ 22.940
14111704
2239-7-LP12
Papel higiénico12 (49549 )PAPEL HIGIÉNICO ELITE JUMBO DOBLE HOJA BLANCO 6 ROLLOS UNIDAD 51586(49549) PAPEL HIGIÉNICO ELITE JUMBO DOBLE HOJA BLANCO 6 ROLLOS UNIDAD; Código: 83727; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 10.321,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.852 $ 123.852
Total Neto $ 171.782
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 32.639
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 204.421


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.