|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
682935-40-CM19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
30-10-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ARTICULOS DE LIBRERIA JG LA CALERA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Jdo de Garantia de La Calera |
|
Razón Social |
Juzgado de Garantia de La Calera
|
|
R.U.T. |
61.966.000-5 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Av. Gonzalo Lisosain N° 203 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Juzgado de Garantia de La Calera
|
|
R.U.T. |
61.966.000-5 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Gonzalo Lisosain N° 203 |
|
Comuna |
La Calera
|
|
Impuesto |
5656,11 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Gonzalo Lisosain N° 203 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
PRISA S A. - sucursal |
|
Razón Social |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
|
|
R.U.T. |
96.556.940-5 |
|
Sucursal |
PRISA S A. - sucursal |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
0 2239-4-LP14
| | 3 | | (1602347 )LIBRO DE OFICINA NUOVO ACTAS 100 HOJAS LINEAL FOLIADO UNIDAD 1604246 | (1602347) LIBRO DE OFICINA NUOVO ACTAS 100 HOJAS LINEAL FOLIADO UNIDAD; Código: 86695; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 2.342,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 7.026
|
$ 7.026
|
44121707 2239-4-LP14
| Lápices de colores | 36 | | (1163814 )LÁPIZ PILOT TINTA GEL 0.7MM SUPER GEL AZUL BEGREEN UNIDAD 1189876 | (1163814) LÁPIZ PILOT TINTA GEL 0.7MM SUPER GEL AZUL BEGREEN UNIDAD; Código: 17421AZ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 499,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 17.964
|
$ 17.964
|
44121631 2239-4-LP14
| Distribuidores de pegamento o recambios | 20 | | (1007756 )ADHESIVO ARTEL BARRA 22GR UNIDAD 1025756 | (1007756) ADHESIVO ARTEL BARRA 22GR UNIDAD; Código: 84924; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 254,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 5.080
|
$ 5.080
|
|
|
Total Neto
|
$ 30.070
|
|
Descuento
|
$ 301
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 5.656
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 35.425
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.