Orden de Compra. Nº682935-40-CM19 "ARTICULOS DE LIBRERIA JG LA CALERA"
Recuerde que el responsable del pago es Juzgado de Garantia de La Calera
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 682935-40-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-10-2019
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE LIBRERIA JG LA CALERA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jdo de Garantia de La Calera
Razón Social Juzgado de Garantia de La Calera
R.U.T. 61.966.000-5
Dirección de Unidad de Compra Av. Gonzalo Lisosain N° 203
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Juzgado de Garantia de La Calera
R.U.T. 61.966.000-5
Dirección de Facturación Av. Gonzalo Lisosain N° 203
Comuna La Calera
Impuesto 5656,11
Dirección de Envío de la Factura Av. Gonzalo Lisosain N° 203
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-4-LP14
 3 (1602347 )LIBRO DE OFICINA NUOVO ACTAS 100 HOJAS LINEAL FOLIADO UNIDAD 1604246(1602347) LIBRO DE OFICINA NUOVO ACTAS 100 HOJAS LINEAL FOLIADO UNIDAD; Código: 86695; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.342,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.026 $ 7.026
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores36 (1163814 )LÁPIZ PILOT TINTA GEL 0.7MM SUPER GEL AZUL BEGREEN UNIDAD 1189876(1163814) LÁPIZ PILOT TINTA GEL 0.7MM SUPER GEL AZUL BEGREEN UNIDAD; Código: 17421AZ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 499,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.964 $ 17.964
44121631
2239-4-LP14
Distribuidores de pegamento o recambios20 (1007756 )ADHESIVO ARTEL BARRA 22GR UNIDAD 1025756(1007756) ADHESIVO ARTEL BARRA 22GR UNIDAD; Código: 84924; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 254,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.080 $ 5.080
Total Neto $ 30.070
Descuento $ 301
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.656
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 35.425


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.