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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
682938-18-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
11-09-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 682938-28-COT23 Artículos de Aseo DIMERC S A |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Los Andes
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R.U.T. |
61.975.300-3 |
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Dirección de Facturación |
Av. Carlos Díaz N° 10 |
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Comuna |
Los Andes
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Impuesto |
2946,33 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Carlos Díaz N° 10 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
20-09-2023 |
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Proveedor |
DIMERC S.A. |
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Razón Social |
DIMERC S A
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R.U.T. |
96.670.840-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DIMERC S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111701
| Papel facial | 18 | Unidad | 18 unidades de pañuelos desechables, según descripción en documento adjunto. | |
$ 494,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.892
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$ 8.892
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47131807
| Lejías | 7 | Unidad | 7 botellas de cloro gel de 900 ml., según descripción en documento adjunto. | |
$ 945,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.615
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$ 6.615
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Total Neto
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$ 15.507
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.946
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$ 18.453
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.