Orden de Compra. Nº682938-46-CM19 "Articulos de escritorio y papeleria"
Recuerde que el responsable del pago es Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Los Andes
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 682938-46-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-08-2019
Nombre de la Orden de Compra Articulos de escritorio y papeleria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra TOP de Los Andes
Razón Social Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Los Andes
R.U.T. 61.975.300-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Carlos Díaz N° 10
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 303 del sistema cgu+plus.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Los Andes
R.U.T. 61.975.300-3
Dirección de Facturación Av. Carlos Díaz N° 10
Comuna Los Andes
Impuesto 10784
Dirección de Envío de la Factura Av. Carlos Díaz N° 10
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Redoffice Region Metropolitana
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA
R.U.T. 77.012.870-6
Sucursal Redoffice Region Metropolitana
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121705
2239-4-LP14
Portaminas14 (1333145 )PORTAMINA PENTEL P207 CELESTE METÁLICO 0.7 MM UNIDAD 1359288(1333145) PORTAMINA PENTEL P207 CELESTE METÁLICO 0.7 MM UNIDAD; Código: 6004114; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.254,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.556 $ 45.556
44121631
2239-4-LP14
Distribuidores de pegamento o recambios6 (1335947 )ADHESIVO ARTEL STICK 36 GR UNIDAD 1362124(1335947) ADHESIVO ARTEL STICK 36 GR UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 404,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.424 $ 2.424
14111530
2239-4-LP14
Notas de papel autoadhesivo6 (1006380 )NOTA AUTOADHESIVA 3M 654 AMARILLO 100HJS. UNIDAD 1024380(1006380) NOTA AUTOADHESIVA 3M 654 AMARILLO 100HJS. UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
60121109
2239-4-LP14
Blocs de dibujo6 (1007072 )BLOCK DE APUNTES AUCA OFICIO MICROPREPICADO 7MM 80 HOJAS UNIDAD 1025072(1007072) BLOCK DE APUNTES AUCA OFICIO MICROPREPICADO 7MM 80 HOJAS UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 656,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.936 $ 3.936
Total Neto $ 57.916
Descuento $ 1.158
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.784
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 67.542


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.