Orden de Compra. Nº682938-48-SE17 "ORDEN DE COMPRA DESDE 682938-3-L117"
Recuerde que el responsable del pago es Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Los Andes
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 682938-48-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-11-2017
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 682938-3-L117
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 682938-3-L117
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra TOP de Los Andes
Razón Social Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Los Andes
R.U.T. 61.975.300-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Carlos Díaz N° 10
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Los Andes
R.U.T. 61.975.300-3
Dirección de Facturación Av. Carlos Díaz N° 10
Comuna Los Andes
Impuesto 224200
Dirección de Envío de la Factura Av. Carlos Díaz N° 10
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Alijua
Razón Social SALVADOR FERNANDO LOPEZ GARRETON
R.U.T. 9.232.166-5
Sucursal Alijua
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101607
Instalación o reparación de paredes1Unidad la oferta tiene una vigencia de 90 dias $ 1.180.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.180.000 $ 1.180.000
Total Neto $ 1.180.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 224.200
TOTAL OC $ 1.404.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.