|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
682938-9-CM19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
13-03-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Menaje aseo Toallas e Insecticida |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Los Andes
|
|
R.U.T. |
61.975.300-3 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Carlos Díaz N° 10 |
|
Comuna |
|
|
Impuesto |
16330 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Carlos Díaz N° 10 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
DIMERC S.A. |
|
Razón Social |
DIMERC S A
|
|
R.U.T. |
96.670.840-9 |
|
Sucursal |
DIMERC S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
14111703 2239-7-LP12
| Toallas de papel | 9 | | (975219 )TOALLA DE PAPEL TORK 200 M 2 ROLLOS 990219 | (975219) TOALLA DE PAPEL TORK 200 M 2 ROLLOS; Código: Z215820; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 8.600,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 77.400
|
$ 77.400
|
10191509 2239-7-LP12
| Insecticidas | 4 | | (975050 )INSECTICIDA RAID AEROSOL TODO INSECTO 360 CC 990050 | (975050) INSECTICIDA RAID AEROSOL TODO INSECTO 360 CC; Código: Z385485; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 2.137,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 8.548
|
$ 8.548
|
|
|
Total Neto
|
$ 85.948
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 16.330
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 102.278
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.