|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
682939-21-SE23 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
18-10-2023 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
REPARACION SALA DE BOMBAS COT 213/2023 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Jdo de Familia de Los Andes |
|
Razón Social |
Juzgado de Familia de Los Andes
|
|
R.U.T. |
61.978.110-4 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Santa Teresa 241 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Unidad de Fomento |
|
Razón Social |
Juzgado de Familia de Los Andes
|
|
R.U.T. |
61.978.110-4 |
|
Dirección de Facturación |
Santa Teresa 241 |
|
Comuna |
Los Andes
|
|
Impuesto |
1,03797 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Santa Teresa 241 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
MD INGENIERIA |
|
Razón Social |
MARCELO PATRICIO DÍAZ JOFRÉ
|
|
R.U.T. |
11.815.873-3 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
MD INGENIERIA |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72102304
| Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner | 1 | Global | | |
UF 5,46
|
UF 0,00
|
UF 0,00
|
UF 5,4630
|
UF 5,4630
|
|
|
Total Neto
|
UF 5,4630
|
|
Descuento
|
UF 0,0000
|
|
Cargos
|
UF 0,0000
|
|
IVA 19 %
|
UF 1,0380
|
|
UF 6,5010
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.