Orden de Compra. Nº682941-63-CM19 "2239-10-LP14 Convenio Marco para el Arriendo de Vehículos Taxi Julio 2019"
Recuerde que el responsable del pago es Jdo de Garantia de Vina del Mar
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 682941-63-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-06-2019
Nombre de la Orden de Compra 2239-10-LP14 Convenio Marco para el Arriendo de Vehículos Taxi Julio 2019
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jdo de Garantia de Vina del Mar
Razón Social Jdo de Garantia de Vina del Mar
R.U.T. 61.967.500-2
Dirección de Unidad de Compra Alvarez 1330 Primer Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Jdo de Garantia de Vina del Mar
R.U.T. 61.967.500-2
Dirección de Facturación Alvarez 1330 Primer Piso
Comuna Viña del Mar
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Alvarez 1330 Primer Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TRAVEL TOURS LTDA.
Razón Social JIMENEZ Y GALVEZ TRANSPORTES Y SERVICIOS LTDA.
R.U.T. 76.228.166-K
Sucursal TRAVEL TOURS LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111804
2239-10-LP14
Servicios de taxi1064 (1381981 )RADIOTAXI - VALOR 200 MTS O 60 SEG V REGIÓN 1408481(1381981) RADIOTAXI - VALOR 200 MTS O 60 SEG V REGIÓN; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.760 $ 95.760
Total Neto $ 95.760
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 95.760

Justificación de exención de impuesto
Esta orden de compra está exenta de impuestos por Exenta de impuestos por Decreto Ley N°825. articulo N°3

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.