|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
682943-7-CM18 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
28-02-2018 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA MATERIAL ASEO II |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Jdo de Garantia de Valparaiso |
|
Razón Social |
Juzgado de Garantia de Valparaiso
|
|
R.U.T. |
61.965.800-0 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Victoria N° 3022, Primer piso |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Juzgado de Garantia de Valparaiso
|
|
R.U.T. |
61.965.800-0 |
|
Dirección de Facturación |
Victoria N° 3022, Primer piso |
|
Comuna |
Valparaíso
|
|
Impuesto |
13074,28 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Victoria N° 3022, Primer piso |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
PRISA S A. - sucursal |
|
Razón Social |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
|
|
R.U.T. |
96.556.940-5 |
|
Sucursal |
PRISA S A. - sucursal |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
47131816 2239-7-LP12
| Desodorantes | 12 | | (210219 )DESODORANTE AMBIENTAL AROM AMBIENTAL 360 CC FANTASIAS MARINAS 210219 | (210219) DESODORANTE AMBIENTAL AROM AMBIENTAL 360 CC FANTASIAS MARINAS ; Código: 83812; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 1.281,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 15.372
|
$ 15.372
|
47131816 2239-7-LP12
| Desodorantes | 10 | | (678563 )DESODORANTE AMBIENTAL AIR WICK REPUESTO - LAVANDA UNIDAD 678771 | (678563) DESODORANTE AMBIENTAL AIR WICK REPUESTO - LAVANDA UNIDAD; Código: 24236; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 3.736,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 37.360
|
$ 37.360
|
14111701 2239-7-LP12
| Papel facial | 40 | | (1031408 )PANUELOS DESECHABLES ELITE FACIAL 50 UNIDADES DOBLE HOJA UNIDAD 1051456 | (1031408) PANUELOS DESECHABLES ELITE FACIAL 50 UNIDADES DOBLE HOJA UNIDAD; Código: 21818; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 402,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 16.080
|
$ 16.080
|
|
|
Total Neto
|
$ 68.812
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 13.074
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 81.886
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.