Orden de Compra. Nº682944-20-CM18 "2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria"
Recuerde que el responsable del pago es Juzgado de Letras de La Calera
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 682944-20-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-11-2018
Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jdo de Letras de La Calera
Razón Social Juzgado de Letras de La Calera
R.U.T. 65.002.021-9
Dirección de Unidad de Compra Carrera N° 1088
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado C-133 del sistema CGU+PLUS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Juzgado de Letras de La Calera
R.U.T. 65.002.021-9
Dirección de Facturación Carrera N° 1088
Comuna La Calera
Impuesto 2894
Dirección de Envío de la Factura Carrera N° 1088
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111530
2239-4-LP14
Notas de papel autoadhesivo1 (1345604 )NOTA AUTOADHESIVA 3M HIGHLAND 6549 MEDIANO AMARILLO UNIDAD 1371858(1345604) NOTA AUTOADHESIVA 3M HIGHLAND 6549 MEDIANO AMARILLO UNIDAD; Código: 16151; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 331,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 331 $ 331
44121506
2239-4-LP14
Sobres estándar2 (1007008 )SOBRE TEKNOFAS SACO EXTRA OFICIO BLANCO 30X40 50 UNIDADES 1025008(1007008) SOBRE TEKNOFAS SACO EXTRA OFICIO BLANCO 30X40 50 UNIDADES; Código: 11468; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.836,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.672 $ 7.672
44121631
2239-4-LP14
Distribuidores de pegamento o recambios10 (1006491 )ADHESIVO UHU STIC BARRA 40GR UNIDAD 1024491(1006491) ADHESIVO UHU STIC BARRA 40GR UNIDAD; Código: 11189; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 738,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.380 $ 7.380
Total Neto $ 15.383
Descuento $ 154
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.894
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 18.123


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.