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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
682945-17-CM18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
30-04-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
640-700 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Juzgado Cobranza Laboral y Previsional Valparaiso
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R.U.T. |
53.299.694-5 |
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Dirección de Facturación |
Yungay 2434, Primer piso |
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Comuna |
Valparaíso
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Impuesto |
1847,18 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Yungay 2434, Primer piso |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
07-05-2018 |
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Proveedor |
MEGAOFFICE |
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Razón Social |
SARA EMILIA OLIVARES CONTRERAS
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R.U.T. |
7.720.423-7 |
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Sucursal |
MEGAOFFICE |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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44121605 2239-4-LP14
| Dispensador de Cinta | 2 | | (1512953 )DISPENSADOR SDI GRANDE PARA CINTA ADHESIVA DE 10, 30 Y 60 M UNIDAD 1514954 | (1512953) DISPENSADOR SDI GRANDE PARA CINTA ADHESIVA DE 10, 30 Y 60 M UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 4.450,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.900
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$ 8.900
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44121620 2239-4-LP14
| Dedo de Goma | 20 | | (1301737 )DEDO DE GOMA HAND NUMERO 12 UNIDAD 1327759 | (1301737) DEDO DE GOMA HAND NUMERO 12 UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 46,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 920
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$ 920
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Total Neto
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$ 9.820
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Descuento
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$ 98
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.847
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 11.569
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.