|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
682947-18-CM19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
17-09-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Enviada a autorizar |
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Juzgado de Garantia de Quillota
|
|
R.U.T. |
61.966.300-4 |
|
Dirección de Facturación |
Chacabuco 425 |
|
Comuna |
Quillota
|
|
Impuesto |
2280 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Chacabuco 425 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Garmendia - Zona Sur |
|
Razón Social |
GARMENDIA MACUS SOCIEDAD ANONIMA
|
|
R.U.T. |
96.889.950-3 |
|
Sucursal |
Garmendia - Zona Sur |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42131606 2239-10-LP12
| Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per | 10 | | (1527868 )MASCARILLA GARMENDIA PLEGABLE CAJA DE 50 UNIDADES UNIDAD 1529747 | (1527868) MASCARILLA GARMENDIA PLEGABLE CAJA DE 50 UNIDADES UNIDAD; Código: 24991050; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 1.200,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 12.000
|
$ 12.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 12.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 2.280
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 14.280
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.